マニュアル

請求書を「確定」する手順

概要

  • 請求書の内容(請求情報、支払情報、仕訳情報)に問題がないことを確認した後、「確定」処理を行います。確定を行うことで、計上仕訳データやFBデータ、支払仕訳データなどの各種データ出力が可能となります。
    なお、申請・承認を実施していなくても「確定」作業は可能です。

  • 仕訳内容や入力必須項目が未入力の場合は「確定」ができません。

  • 一度、「確定」したものを取り消すことはできません。

前提条件

  • 確定できるステータスは「未確認」、「承認完了」のみとなります。
  • 請求書の「確定」操作を行うには、社員に権限が付与されている必要があります。
    「設定」タブ>「組織マスタ」>「権限設定」より、以下の設定をご確認ください。
    • 表示内容「支払情報を表示する」「仕訳情報を表示する」の両方にチェックが入っている
    • 請求書の確定「確定できる」にチェックが入っている

「確定」の操作手順(請求書を1件ずつ確定する方法)

  1. 請求書の詳細画面を開く
    「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側にある「詳細」をクリック
  2. 登録内容の確認
    「請求情報」および「仕訳情報」タブを開き、金額や各種入力内容に誤りがないか確認

    ※画面上部に赤色で「エラー」が表示されている場合は、内容を修正してエラーを解消しないと「確定」ボタンを押すことができません
  3. 「確定」を実行する
    内容に問題がなければ、画面右上の「確定」ボタンをクリック
    黄色の「警告」メッセージが表示されている場合、そのまま確定処理へ進むことができます。(確認を促すメッセージのため、処理を止めるものではありません)

  4. 「確定」ボタクリック

  5. ステータスの確認
    画面左上のステータス、および一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認

《完了》

「確定」の操作手順(請求書を複数確定する方法)

請求書一覧画面から複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

  1. 「請求書」タブを開く
    「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側のボックスに「チェック」して、「一括確定」ボタンをクリック

  2. 「確定」を実行する
    「確定」ボタンをクリック

  3. ステータスの確認
    画面に緑色で「〇件の請求書を確定しました。」が表示されます。

    「請求書」一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認します。

《完了》

 

以上で「確定」の作業は完了です。

仕訳/FBデータを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

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